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中国交建:中国交建内控审计报告
公告日期:2025-03-27 23:11:54×

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中国交通建设股份有限公司
    内部控制审计报告
    二零二四年十二月三十一日内部控制审计报告
    安永华明(2025)专字第70028071_A01号
    中国交通建设股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国交通建设股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见我们认为,中国交通建设股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    A member firm of Ernst & Young Global Limited内部控制审计报告(续)
    安永华明(2025)专字第70028071_A01号(本页无正文)
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈静
    中国注册会计师:李小冬中国北京2025年3月27日
    A member firm of Ernst & Young Global Limited
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