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中国交建:中国交建关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2025-03-27 23:11:52×

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证券代码:601800证券简称:中国交建公告编号:临2025-010
    中国交通建设股份有限公司
    关于续聘会计师事务所的公告
    中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)董事会及全体董事保证
    本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示:
    *拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所(简称安永香港)和安
    永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称安永华明),分别为本公司2025年度的国际核数师和国内审计师。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
    2.人员信息
    安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾
    1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注
    册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
    3.业务规模
    安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币 55.85亿元,证券业务收入人民币 24.38亿元。2023年度 A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要
    1行业涉及建筑业、制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息
    传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。
    4.投资者保护能力
    安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
    5.诚信记录
    安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理
    措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和
    纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    (二)项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人及签字注册会计师陈静女士,于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、于2021年开始为本公
    司提供审计服务;近三年签署或复核7家境内上市公司、挂牌公司年报审计,涉及的行业主要包括建筑业、软件和信息技术服务业、采矿业以及电力、热力、
    燃气生产、供应业等。
    项目合伙人及签字注册会计师李小冬先生,于2010年成为注册会计师、
    2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2021年开始担任
    本公司审计服务项目合伙人;近三年签署或复核2家上市公司年报审计,涉及的行业包括建筑业、制造业等。
    2项目质量复核人为柳太平先生,于2007年成为注册会计师,2018年开始从
    事上市公司审计,2004年开始在安永华明执业,自2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核4家上市公司年报审计,涉及的行业包括建筑业、交通运输业、批发和零售贸易等。
    2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不
    存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    2024年度公司财务报表审计费用为人民币2570万元(含税),内部控制
    审计费用为人民币215万元(含税),合计人民币2785万元(含税)。公司董事会提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用。2025年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)董事会审计与内控委员意见安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司2024年度报告的审计中能够遵循相关职业准则,客观、真实、准确、全面地反映公司财务和内控状况,满足公司2025年度财务报表和内部控制审计工作的要求,同意续聘安永华明为本公司2025年度的审计师。
    (二)董事会审议情况
    3公司于2025年3月27日召开第五届董事会第四十五次会议,审议通过了
    《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》,同意续聘安永会计师事务所为公司2025年度的国际核数师、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    为公司2025年度的国内审计师,并提请股东会授权董事会厘定其酬金。
    (三)生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东会审议批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。
    特此公告。
    中国交通建设股份有限公司董事会
    2025年3月28日
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