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证券代码:300250 证券简称:初灵信息 公告编号:2024-065 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联会计师事务所”或“立信中联”)为公司2024 年度审计机构,为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 (一)机构信息 1.基本信息 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立),管理总部设立于天津,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 10 月 31 日 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 首席合伙人:邓超 2023 年末合伙人 47 人,注册会计师 264 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元 2023 年审计业务收入 29,936.74 万元 2023 年证券业务收入 12,850.77 万元。 2023 年上市公司审计客户家数:27 家 2023 年挂牌公司审计客户家数:133 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C 制造业 K 房地产业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 L 租赁和商务服务业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C 制造业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 M 科学研究和技术服务业 E 建筑业 G 交通运输、仓储和邮政业 2023 年上市公司审计收费:3,554.40 万元 2023 年挂牌公司审计收费:2,281.30 万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家 2.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额:6,000 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2023 年末购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元,职业责任保险购买符合相关规定。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年至今)因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 18 名从业人员近三年(2021 年至今)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政 处罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 (二)项目信息 1.基本信息 开始为 成 为 注 开 始 从 事 开 始 在 本 公 司 近三年签署及复核项目 姓名 册会计上市公司本所执提供审过上市公司审计报 师时间 审计时间 业时间 计服务告家数 时间 6 家(九强生物、质量控 天利科技、宁波富制复核赵光 2011年 2020年 2019年 2023年 达、康盛股份、初人 灵信息、普莱得)5 家(长鸿高科、项目合 维科技术、上海易 陈春波 2005年 2003年 2014年 2023年 伙人 连、初灵信息、腾 达科技) 签字注 3家(华嵘控股、 册会计褚文静 2013年 2014年 2020年 2023年 赛托生物、初灵信 师 息) 质量控制复核人:赵光,2011 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计和复核,2019 年开始在本所执业。 项目合伙人:陈春波,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所副所长,中国注册会计师。具有二十多年会计师事务所执业经历,专业经验丰富。于 2003 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,具有相应专业胜任能力。 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数。 拟签字注册会计师:褚文静,立信中联杭州分所高级项目经理,中国注册会计师,注册税务师。于 2009 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 对于立信中联 2024 年度审计费用定价,由上市公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与立信中联协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验和能力进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。 (二)董事会审议情况以及尚需履行的审议程序 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。审议结果 7票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)监事会意见 监事会认为:2023 年度立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责,同意续聘立信中联会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告的审计机构,为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议; 2、第五届监事会第十二次会议决议; 3、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日